目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
華北地質勘查局五一九大隊主要職責是:承擔國家和地方地質勘查任務,負責物探檢測、工程測量與勘查、礦產資源化驗。
二、機構設置情況
華北地質勘查局五一九大隊內設11個職能處室;下轄0個預算單位。
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則,華北地質勘查局五一九大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入3607.7萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入2000.0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入30萬元、上年結轉結余0萬元;支出包括:社會保障和就業支出473.3萬元、衛生健康支出167.6萬元、自然資源海洋氣象等支出3781.8萬元;年終結轉結余1215.0萬元。華北地質勘查局五一九大隊2022年收支總預算5637.7萬元。
二、關于收入總體情況表的說明
華北地質勘查局五一九大隊2022年部門預算收入5637.7萬元,與2021年預算相比減少401.7萬元,主要原因是一般公共預算撥款收入減少。其中:上年結轉結余0萬元;一般公共預算3607.7萬元,占64%;政府性基金預算0萬元;國有資本經營預算0萬元;財政專戶管理資金0萬元;事業收入0萬元;事業單位經營收入2000.0萬元,占35.5%;上級補助收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入30萬元,占0.5%。
三、關于支出總體情況表的說明
華北地質勘查局五一九大隊2022年支出預算5637.7萬元,與2021年預算相比減少401.7萬元,主要原因是一般公共預算支出減少。其中:基本支出4422.7萬元,占78.4%;項目支出0萬元;事業單位經營支出0萬元;上繳上級支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;年終結轉結余1215.0萬元,占21.6%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
華北地質勘查局五一九大隊2022年財政撥款收入預算3607.7萬元,與2021年預算相比減少608.7萬元,主要原因是一般公共預算撥款收入減少。收入包括:一般公共預算撥款收入3607.7萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結余0萬元。2022年財政撥款支出預算3607.7萬元,與2021年預算相比減少608.7萬元,主要原因是一般公共預算支出減少。支出包括:社會保障和就業支出473.3萬元、衛生健康支出167.6萬元、自然資源海洋氣象等支出2966.8萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
(一)總體情況。
華北地質勘查局五一九大隊2022年一般公共預算支出3607.7萬元,與2021年預算相比減少608.7萬元,主要原因是一般公共預算基本支出減少。
(二)具體情況。
1、社會保障和就業支出473.3萬元,與2021年預算相比減少24.7萬元,主要原因是一般公共預算撥款減少,其中:
行政事業單位養老支出473.3萬元,包括:機關事業單位基本養老保險繳費支出315.5萬元,主要用于單位繳納的基本養老保險;機關事業單位職業年金繳費支出157.8萬元,主要用于單位繳納的職業年金。
2、衛生健康支出167.6萬元,與2021年預算相比增加58.8萬元,主要原因是單位支付的醫療支出預算撥款增加,其中:
行政事業單位醫療167.6萬元,包括:事業單位醫療103.5萬元,主要用于單位繳納的職工醫療保險;其他行政事業單位醫療支出64.1萬元,主要用于單位支付的醫療支出。
3、自然資源海洋氣象等支出2966.8萬元,與2021年預算相比減少642.8萬元,主要原因是事業單位基本支出預算撥款減少,其中:
自然資源事務2966.8萬元,包括:事業運行2966.8萬元,主要用于本部門基本支出。
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
華北地質勘查局五一九大隊一般公共預算基本支出3607.7萬元,與2021年預算相比減少608.7萬元,主要原因是人員經費支出減少。其中:
人員經費3607.7萬元,主要包括:工資福利支出3247.7萬元,對個人和家庭的補助360萬元。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
2022年一般公共預算“三公”經費安排0萬元,與2021年預算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。具體情況:
一、2022年因公出國(境)費預算0萬元,與2021年預算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。
二、2022年公務用車購置及運行費預算0萬元,其中公務用車運行費0萬元,與2021年預算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費;公務用車購置費0萬元,與2021年預算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。
三、2022年公務接待費預算0萬元,與2021年預算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
2022年本單位預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
2022年本單位預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
本單位2022年未安排機關運行經費預算。
(二)政府采購情況。
本單位2022年未安排政府采購預算。
(三)國有資產占用情況。
截至2021年7月底,本單位共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備1臺(套)。
(四)預算績效情況說明。
本單位2022年實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2022年部門預算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1. 本單位2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。
2. 本單位2022年政府性基金預算支出情況表為空表。
3. 本單位2022年國有資本經營預算支出情況表為空表。
4.本單位2022年項目支出表為空表。